集团开展合同管理专项审计及下属公司原负责人离任经济责任审计

发布时间:2020-11-16 10:52:12

近日,集团审计法务部根据《金沙城中心官网内部审计规定》和集团党委的要求,联合外部会计师事务所成立审计组,对集团及下属公司近年来的合同管理情况开展专项审计,同时,针对下属公司的申请,开展其原负责人的离任经济责任审计。

内部审计工作既是常规工作安排,又是为进一步“诊断”内控管理,监督各项制度、计划等的贯彻执行情况,揭示经营管理的某个薄弱环节,发现潜在风险隐患及管理漏洞,建立自我完善、健康发展的免疫机制。结合市委巡察组指出的问题,针对性开展自我检视剖析,利用内审的“利剑”,对标规范,刀刃向内,探索管理革命,提高管理高效性、完整性。通过内部审查评价,倒逼制度革新,进一步提高干部合规管理意识、法治意识,强化廉政履职,依法履职尽责。避免因管理和控制的缺陷,导致带来各种损失,防止人力、物力等资源浪费,并提出专项改进措施,为决策提供参考依据。

审计法务部 梅媛